Faktúra 5/215/26
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Spotrebný materiál - údržba | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 401,79 EUR | ||||||||||||||