Faktúra 5/021/25

Faktúra doručená:30.1.2025
Číslo objednávky:VO0009/25

Dodávateľ
IGAPD s.r.o.
Necpalská cesta 22
971 01 Prievidza
IČO:51078601
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zvárací materiál+ OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 772,22 EUR