Faktúra 5/135/25

Faktúra doručená:03.4.2025
Číslo objednávky:VO0082/25

Dodávateľ
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o.
Tenisová 8
97101 Prievidza 5
IČO:56026641
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola komínov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,79 EUR