Faktúra 5/137/25

Faktúra doručená:03.4.2025
Číslo objednávky:VO0093/25

Dodávateľ
WOOD - B s.r.o.
Považská 30
940 67 Nové Zámky
IČO:47916206
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Brúsenie kotúčov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,72 EUR