Faktúra 5/187/25

Faktúra doručená:06.5.2025
Číslo objednávky:VO0118/25

Dodávateľ
UNI-JAS , s.r.o.
Višňové 743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vybavenie kuchynky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,81 EUR