Faktúra 5/241/25

Faktúra doručená:05.6.2025
Číslo objednávky:VO0137/25

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400/12
971 01 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Maliarske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,84 EUR