Faktúra 5/238/25

Faktúra doručená:04.6.2025
Číslo zmluvy:2024-1-SK01-KA122-VE

Dodávateľ
EU Mobility Sverige
Mastgränd 6A
211 77 Malmö
IČO:00000000
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Erazmus+ cestovné+ ubytovanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 320,00 EUR