Faktúra 5/311/25

Faktúra doručená:08.7.2025
Číslo objednávky:VO0192/25

Dodávateľ
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
IČO:47069813
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stolársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,26 EUR