Faktúra 5/412/25

Faktúra doručená:01.10.2025
Číslo objednávky:VO0230/25

Dodávateľ
KINEKUS - ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
časť Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica
IČO:31626831
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál, údržba
Názov položky
Spotrebný materiál, údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,18 EUR