Faktúra 5/460/25

Faktúra doručená:29.10.2025
Číslo objednávky:VO0281/25

Dodávateľ
DPP Briatka,s.r.o.
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO:47127716
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Doprava
Názov položky
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 800,00 EUR