Faktúra 5/491/25

Faktúra doručená:10.11.2025
Číslo objednávky:VO0283/25

Dodávateľ
AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
IČO:47069813
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
drevársky materiál
Názov položky
drevársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 648,30 EUR