| Faktúra doručená: | 13.11.2025 |
| Číslo zmluvy: | 190/2024/SOŠ/BE-E |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
| Ivánska cesta 30/B |
| 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
|
| Odberateľ |
| Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza |
| T.Vansovej 32 |
| 971 01 Prievidza |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| vyúčtovanie el. energie 10/2025 |
|
|
|
|
| bufet - el. energia 10/2025 |
| Refakturácia EID - 10/2025 |
| Refakturácia SOŠ OaS Prievidza |
| Refakturácia - šk.byt |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 943,34 EUR |