Faktúra 5/513/25

Faktúra doručená:25.11.2025
Číslo objednávky:VO0273,0234, 0249/25

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I.Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál
Názov položky
Vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 367,93 EUR