Faktúra 5/525/25

Faktúra doručená:01.12.2025
Číslo objednávky:VO0218/25

Dodávateľ
PM TEAM, s. r. o., prevádzka Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
Odborárska 23
831 02 Bratislava
IČO:36816671
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Sieťky na okná
Názov položky
Sieťky na okná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 138,38 EUR