Faktúra 5/561/25

Faktúra doručená:12.12.2025
Číslo objednávky:VO0328/25

Dodávateľ
Michal Kurbel-KOVOMK
338
971 01 Cigeľ
IČO:43246508
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Spotrebný materiál
Názov položky
Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 220,00 EUR