Faktúra 5/586/25

Faktúra doručená:08.1.2026
Číslo objednávky:VO0290/25

Dodávateľ
REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42
949 01 Nitra
IČO:46457623
Odberateľ
Stredná odborná škola polytechnická , T.Vansovej 32, Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
opakovaní úradne pre výhradné technické zriadenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,58 EUR