Faktúra 5/299/16

Faktúra doručená:22.7.2016
Číslo zmluvy:9104741125

Dodávateľ
SLOV.PLYN.PRIEMYSEL A.S.
MLYNSKE NIVY 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2016 do 30.6.2016, nedoplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 903,94 EUR