Faktúra 5/061/19

Faktúra doručená:06.3.2019
Číslo objednávky:41/19

Dodávateľ
VIDAP s.r.o.
Hodžu 3/1
971 01 Prievidza
IČO:47436166
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vypracovanie DP k DPPO za rok 2018.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,00 EUR