Faktúra 5/061/21

Faktúra doručená:15.3.2021
Číslo objednávky:34/21

Dodávateľ
SLOVAKTUAL s.r.o..
Pravenec 272
972 16 Pravenec
IČO:00693511
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,94 EUR