Faktúra 5/274/21

Faktúra doručená:17.9.2021
Číslo objednávky:VO0059/21

Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná 12
971 01 Prievidza
IČO:36333239
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,06 EUR