Faktúra 5/031/24

Faktúra doručená:26.1.2024
Číslo objednávky:VO0041/24

Dodávateľ
SCHUNK Intec s.r.o.
Tehelná 4169/5C
949 01 Nitra
IČO:36708569
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Učebné pomôcky pre OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,96 EUR