Faktúra 5/048/24

Faktúra doručená:06.2.2024
Číslo objednávky:VO0049/24

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál na opravu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,95 EUR