Faktúra 5/180/24

Faktúra doručená:10.4.2024
Číslo zmluvy:č.33/2023/SOŠ/VO

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Strava 03/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 738,10 EUR