Faktúra 5/190/24

Faktúra doručená:18.4.2024
Číslo objednávky:VO0127/24

Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO:36297071
Odberateľ
Stredná odborná škola, T.Vansovej 32 Prievidza
T.Vansovej 32
971 01 Prievidza
IČO:42026407

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektro-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,88 EUR